- Číslo faktúry:
- 143/2026
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vodné od 07.02.2025 do 09.02.2026 - OM: Školská 933/6 18 b.j. Položky: Vyúčtovanie vodné od 12.02.2025 do 31.12.2025 - OM: Školská 933/6 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1595.05 Eur, Vyúčtovanie vodné od 01.01.2026 do 09.02.2026 - OM: Školská 933/6 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky -23.84 Eur,
- Cena:
- 1 571,21 EUR






