Obec Imeľ
Obec Imeľ

Detail faktúry 143/2026

Číslo faktúry:
143/2026
Popis plnenia:
Vyúčtovanie vodné od 07.02.2025 do 09.02.2026 - OM: Školská 933/6 18 b.j. Položky: Vyúčtovanie vodné od 12.02.2025 do 31.12.2025 - OM: Školská 933/6 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1595.05 Eur, Vyúčtovanie vodné od 01.01.2026 do 09.02.2026 - OM: Školská 933/6 18 b.j., 1.000000 ks, Suma položky -23.84 Eur,
Cena:
1 571,21 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky
IČO:
36550949
Adresa:
Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
Dátum doručenia:
20. 2. 2026
Dátum splatnosti:
5. 3. 2026
Dátum úhrady:
3. 3. 2026
Dátum vystavenia:
17. 2. 2026
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2026
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 8671007335