- Číslo faktúry:
- 144/2026
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vodné od 01.07.2025 do 06.02.2026 - OM: Hlavná Položky: Vyúčtovanie vodné od 1.07.2025 do 31.12.2025 - OM: Hlavná , 1.000000 ks, Suma položky -57.95 Eur, Vyúčtovanie vodné od 1.1.2026 do 06.02.2026 - OM: Hlavná, 1.000000 ks, Suma položky -18.75 Eur,
- Cena:
- -76,70 EUR






