- Číslo faktúry:
- 145/2026
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vodné od 08.02.2025 do 06.02.2026 - OM: 10 b.j., Hlavná 232/62/A Položky: Vyúčtovanie vodné od 08.02.2025 do 31.12.2025 - OM: 10 b.j., Hlavná 232/62/A, 1.000000 ks, Suma položky 66.45 Eur, Vyúčtovanie vodné od 01.01.2026 do 06.02.2026 - OM: 10 b.j., Hlavná 232/62/A, 1.000000 ks, Suma položky -38.19 Eur,
- Cena:
- 28,26 EUR






