- Číslo faktúry:
- 146/2026
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vodné od 11.02.2025 do 09.02.2026 - OM: Obchodná 321/10 Položky: Vyúčtovanie vodné od 11.02.2025 do 31.12.2025 - OM: Obchodná 321/10, 1.000000 ks, Suma položky 10.16 Eur, Vyúčtovanie vodné od 01.01.2026 do 09.02.2026 - OM: Obchodná 321/10, 1.000000 ks, Suma položky -4.32 Eur,
- Cena:
- 5,84 EUR






