- Číslo faktúry:
- 171/2024
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vody od 15.02.2023 do 10.02.2024 Altánok na Hlavnej ulici (bývalá Dóža) Položky: Vyúčtovanie vody od 15.02.2023 do 10.02.2024 Altánok na Hlavnej ulici (bývalá Dóža), 1.000000 ks, Suma položky -120.00 Eur,
- Cena:
- -120,00 EUR






