- Číslo faktúry:
- 177/2024
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vody od 14.02.2023 do 06.02.2024 TJ Položky: Vyúčtovanie vody od 14.02.2023 do 06.02.2024 TJ, 1.000000 ks, Suma položky 178.54 Eur,
- Cena:
- 178,54 EUR
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB