- Číslo faktúry:
- 180/2024
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vody od 24.04.2023 do 08.02.2024 Požiarna Položky: Vyúčtovanie vody od 24.04.2023 do 08.02.2024 Požiarna, 1.000000 ks, Suma položky -74.09 Eur,
- Cena:
- -74,09 EUR
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB