Obec Imeľ
Obec Imeľ

Detail faktúry 237/2023

Číslo faktúry:
237/2023
Popis plnenia:
Vyúčtovanie vody Požiarna 14.2.2023 - 24.4.2023 Položky: Vyúčtovanie vody Požiarna 14.2.2023 - 24.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky -18.48 Eur,
Cena:
-18,48 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky
IČO:
36550949
Adresa:
Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
Dátum doručenia:
5. 5. 2023
Dátum splatnosti:
17. 5. 2023
Dátum úhrady:
10. 5. 2023
Dátum vystavenia:
28. 4. 2023
Dátum zverejnenia:
20. 7. 2023
Poznámka:
Dodavatel - číslo faktúry: 8371023601