- Číslo faktúry:
- 237/2023
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vody Požiarna 14.2.2023 - 24.4.2023 Položky: Vyúčtovanie vody Požiarna 14.2.2023 - 24.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky -18.48 Eur,
- Cena:
- -18,48 EUR
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB