- Číslo faktúry:
- 531/2024
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie k PK24241001522/05- Požiarna Položky: Elektrina preddavok 1/2024 Požiarna, 1.000000 ks, Suma položky -23.56 Eur,
- Cena:
- -23,56 EUR
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB