- Číslo faktúry:
- 583/2025
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vodné od 08.02.2025 do 05.09.2025 - OM: Zdravotnícka 903/18 24 Položky: Vyúčtovanie vodné od 25.09.2024 do 07.02.2025 - OM: Hlavná 232/62/A - 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 9.37 Eur,
- Cena:
- 9,37 EUR






