- Číslo faktúry:
- 612/2023
- Popis plnenia:
- Opravná fa k vyúčtovacej faktúre č.7103786906. VO Položky: Opravná fa k vyúčtovacej faktúre č.7103786906, 1.000000 ks, Suma položky -165.11 Eur,
- Cena:
- -165,11 EUR
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB