- Číslo faktúry:
- 75/2023
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanoe vody Požiarna od 5.2.2022 - 13.2.2023 Položky: Vyúčtovanoe vody Požiarna od 5.2.2022 - 13.2.2023, 1.000000 ks, Suma položky -106.18 Eur,
- Cena:
- -106,18 EUR
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB