Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
20. 7. 2023 |
Prezentácia, celoštátne zobrazenie. Položky: Prezentácia, celoštátne zobrazenie., 1.000000 ks, Suma |
200,00 EUR |
ŽLTÉ STRÁNKY SK s. r. o. obec |
20. 7. 2023 |
Poplatok za Obecný rozhlas na rok 2023 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur, |
15,96 EUR |
SOZA obec |
20. 7. 2023 |
Zemiaky konzumné - Obecný ples Položky: Zemiaky konzumné - Obecný ples, 1.000000 ks, Suma položky 1 |
13,20 EUR |
AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť obec |
20. 7. 2023 |
Bravčové polovičky - obecný ples Položky: Bravčové polovičky - obecný ples, 1.000000 ks, Suma polož |
447,70 EUR |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce obec |
20. 7. 2023 |
Softvérové práce mzdy Položky: Softvérové práce mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur, |
75,60 EUR |
ITcom, s.r.o. obec |
20. 7. 2023 |
Ložisko UCT 206 Položky: Ložisko UCT 206, 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur, |
29,50 EUR |
Marian Šupa obec |
20. 7. 2023 |
Poistenie majetku od 1.4.2023- 30.06.2023 Položky: Poistenie majetku od 1.4.2023- 30.06.2023, 1.000 |
767,15 EUR |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. obec |
20. 7. 2023 |
Externý managment - na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2021 . Projekt: Zvyšovanie bezpečnosti vy |
500,00 EUR |
INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. obec |
20. 7. 2023 |
Vyúčtovanie vody Knižnica od 17.2.2022 - 14.2.2023 Položky: Vyúčtovanie vody Knižnica od 17.2.2022 |
-72,00 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky obec |
20. 7. 2023 |
Vyúčtovnanie vody Výtlak od 17.2.2022 - 14.2.2023 Položky: Vyúčtovnanie vody Výtlak od 17.2.2022 - |
27,65 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky obec |
20. 7. 2023 |
Vyúčtovanie vody NDC od 25.8.2022 - 14.2.2023 Položky: Vyúčtovanie vody NDC od 25.8.2022 - 14.2.202 |
61,63 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky obec |
20. 7. 2023 |
Vyúčtovanie vody Kad. a spol. 17.2. 2022 - do 14.2.2023 Položky: Vyúčtovanie vody Kad. a spol. 17.2 |
-4,61 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky obec |
20. 7. 2023 |
Vyúčtovanie vody 10 b.j. od 17.2.2022 - 14.2.2023 Položky: Vyúčtovanie vody 10 b.j. od 17.2.2022 - |
-61,15 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky obec |
20. 7. 2023 |
Vyúčtovanie vody Altánok na hlavnej ul. / bývalá Dóža/ od 17.2.2022 - 14.2.2023 Položky: Vyúčtovani |
-120,00 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky obec |
20. 7. 2023 |
Vyúčtovanie vody 18 b.j. od 7.4.2022 - 14.2.2023 Položky: Vyúčtovanie vody 18 b.j. od 7.4.2022 - |
507,77 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky obec |
20. 7. 2023 |
Vyúčtovanie vody OCU, Karová, Grey od 17.2.2022 - 14.2.2023 Položky: Vyúčtovanie vody OCU od 17.2.2 |
-74,65 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nové Zámky obec |
20. 7. 2023 |
Za spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Imeľ. Položky: Za spracovanie Komunitné |
350,00 EUR |
SCARABEO-SK, s.r.o. obec |
20. 7. 2023 |
Elektrina 2/23 10 b.j. Položky: Elektrina 2/23 10 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 51.68 Eur, |
51,68 EUR |
ZSE Energia a.s. obec |
20. 7. 2023 |
Elektrina 2/23 Dóža Položky: Elektrina 2/23 Dóža, 1.000000 ks, Suma položky 97.58 Eur, |
97,58 EUR |
ZSE Energia a.s. obec |
20. 7. 2023 |
Elektrina 2/23 Knižnica Položky: Elektrina 2/23 Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 46.63 Eur, |
46,63 EUR |
ZSE Energia a.s. obec |
20. 7. 2023 |
Elektrina 2/23 Kader., Účtovníctvo - Molnár, Karová, Krajčírstvo, Cintoríny, Zdravc. 18 b.j. Artézs |
605,89 EUR |
ZSE Energia a.s. obec |
20. 7. 2023 |
Elektrina 2/23 WC Položky: Elektrina WC 2/23, 1.000000 ks, Suma položky 66.34 Eur, |
66,34 EUR |
ZSE Energia a.s. obec |
20. 7. 2023 |
Studená asfaltová zmes ROADBIT/25 Položky: Studená asfaltová zmes ROADBIT/25, 1.000000 ks, Suma pol |
336,00 EUR |
Parapetrol obec |
20. 7. 2023 |
Pasta horáková 48 ks. Položky: Pasta horáková 48 ks., 1.000000 ks, Suma položky 106.46 Eur, |
106,46 EUR |
GASTROLUX, s.r.o. obec |
20. 7. 2023 |
Za realizované stavebné práce na stavbe Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ s MŠ v |
67 378,66 EUR |
DARTON s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB